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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8128
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光办公用美工刀 | 2 | 6.0 | 晨光/M G\美工刀 | 验收通过 | |
| 2 | 黑色家用加厚加大垃圾袋 | 1 | 8.0 | 越洋\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33267 复印纸 | 6 | 750.0 | 得力/deli\33267 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光文件栏 | 2 | 76.0 | 晨光/M G\三栏 | 验收通过 | |
| 5 | 维达1000克无芯家用三层卷纸 | 10 | 220.0 | 维达/Vinda\1000克 | 验收通过 | |
| 6 | 农夫山泉5L矿泉水 | 20 | 240.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\5L | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |