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一、采购人名称: ********监督站)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********监督站****超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********079********2025000403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 25201 25201A4大信封 | 得力/deli25201, | 包 | 3.00 | 18 | 54 |
| 2 | 得力 77794 剪刀 | 得力/deli77794, | 把 | 2.00 | 10 | 20 |
| 3 | 优品卫 草酸浓缩溶液500g 清洁剂 | 优品卫草酸浓缩溶液500g, | 瓶 | 15.00 | 2 | 30 |
| 4 | 益美得 GJ-0227水拖 | 益美得GJ-0227, | 把 | 7.00 | 13 | 91 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ********监督站)
联系人: 龙勇
联系电话: 199****7066
传真:
地址: **县珉谷镇金丰大道旁
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: