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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9209
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 A1054-KA 文件袋 | 101 | 202.0 | 齐心/Comix\A1054-KA | 验收通过 | |
| 2 | 得力 ZF3541 打印/复印纸 | 2 | 410.0 | 得力/deli\ZF3541 | 验收通过 | |
| 3 | 世达 SB8485C 足球彩色气球 | 10 | 150.0 | 世达/STAR\SB8485C | 验收通过 | |
| 4 | 斯图 KT板 | 8 | 288.0 | 斯图\泡沫板02 | 验收通过 | |
| 5 | 星浙安 搁板/置物架 | 1 | 240.0 | 星浙安\置物架 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 33440 档案盒中号 | 10 | 140.0 | 得力/deli\33440 | 验收通过 | |
| 7 | 双丰 240L 垃圾袋 | 20 | 200.0 | 双丰\240L | 验收通过 | |
| 8 | 威猛先生 浴室清洁剂 500g 洁厕剂 | 50 | 175.0 | 威猛先生/Mr Muscle\浴室清洁剂 500g | 验收通过 | |
| 9 | 千帆 软抄本30 | 206 | 309.0 | 千帆\100****24970 | 验收通过 | |
| 10 | 恒源祥 乒乓球双鱼 | 15 | 375.0 | 恒源祥\000 | 验收通过 | |
| 11 | 玛丽 笔记本带笔 | 10 | 210.0 | 玛丽\1111 | 验收通过 | |
| 12 | YD 抽杆夹中号 | 8 | 200.0 | YD\1110 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |