开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0980
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | LED灯(螺丝口) | 40 | 800.0 | -135********53127 | 验收通过 | |
| 2 | 4分防爆304钢丝进水软管 | 40 | 180.0 | -135********53128 | 验收通过 | |
| 3 | 毛巾 | 100 | 200.0 | -135********53129 | 验收通过 | |
| 4 | 档案袋(牛皮纸) | 200 | 40.0 | -135********53130 | 验收通过 | |
| 5 | 三角插头 | 30 | 60.0 | -135********53131 | 验收通过 | |
| 6 | 铁丝 | 10 | 150.0 | -135********53132 | 验收通过 | |
| 7 | 电线 | 200 | 500.0 | -135********53133 | 验收通过 | |
| 8 | 线管卡 | 1000 | 50.0 | -135********53134 | 验收通过 | |
| 9 | 抽杆夹 | 500 | 1000.0 | -135********53135 | 验收通过 | |
| 10 | 胶铲 | 80 | 320.0 | -135********53136 | 验收通过 | |
| 11 | 长尾夹 | 15 | 66.0 | -135********53137 | 验收通过 | |
| 12 | 中性笔 | 160 | 1600.0 | -135********53138 | 验收通过 | |
| 13 | 中性笔 | 200 | 2000.0 | -135********53139 | 验收通过 | |
| 14 | 菜盆下水管 | 30 | 150.0 | -135********53140 | 验收通过 | |
| 15 | 档案盒 | 50 | 200.0 | -135********53141 | 验收通过 | |
| 16 | 听课记录本 | 200 | 200.0 | -135********53142 | 验收通过 | |
| 17 | 铁打 | 5 | 25.0 | -135********53143 | 验收通过 | |
| 18 | 档案盒 | 200 | 400.0 | -135********53144 | 验收通过 | |
| 19 | 线卡 | 10 | 40.0 | -135********53145 | 验收通过 | |
| 20 | 铁打 | 5 | 30.0 | -135********53146 | 验收通过 | |
| 21 | 扫把 | 300 | 750.0 | -135********53147 | 验收通过 | |
| 22 | 档案盒 | 200 | 560.0 | -135********53148 | 验收通过 | |
| 23 | 南孚电池 | 50 | 240.0 | -135********53149 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |