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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NK455********532204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 五江 WJ-7850 保温壶 不锈钢暖瓶 | 五江/WJWJ-7850 | 个 | 4.00 | 35 | 140 |
| 2 | 金龙 6542 吊牌/标签/桌签 | 金龙6542 | 个 | 30.00 | 5.5 | 165 |
| 3 | 特种纸/A4得力塞纳河复印纸 | 得力/deliA4 | 件 | 3.00 | 195 | 585 |
| 4 | 洁丽雅 8238 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace8238 | 件 | 40.00 | 6 | 240 |
| 5 | 得力 0231 订书机/0231得力取钉器/起钉器 | 得力/deli0231 | 个 | 9.00 | 2.5 | 22.5 |
| 6 | 得力S851直液式走珠笔0.5mm全针管(黑)(12支/盒 单位:支) | 得力/deliS851 | 支 | 120.00 | 2.81 | 337.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 畅婷
联系电话: 155****9255
传真:
地址: **市**北路116号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: