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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NK455********531610
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 通用手套/1000g阳光线手套 | 阳光1000g | 双 | 20.00 | 1.8 | 36 |
| 2 | 15滚筒刷 刷子滚筒刷 | 无品牌15滚筒刷 | 个 | 7.00 | 4 | 28 |
| 3 | 三青漆 J6090 油漆 划线漆 | 三青漆J6090 | 桶 | 3.00 | 150 | 450 |
| 4 | 得力 30358 得力30358米黄封箱胶带60mm*60y*50um(米黄色)(6卷/筒) | 得力/deli30358 | 筒 | 4.00 | 24.5 | 98 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 畅婷
联系电话: 155****9255
传真:
地址: **市**北路116号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: