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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9736X****10001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 莱特 267*191 账本/账册 账本/银行存款日记账本/往来明细账本/固定资产账本/库存商品账本 | 莱特267*191 | 本 | 15.00 | 25 | 375 |
| 2 | 得力 3429 信纸 信封 | 得力/deli得力 3429 | 本 | 50.00 | 0.5 | 25 |
| 3 | 乌斯京 一次性手套 | 乌斯京手套 | 包 | 60.00 | 3 | 180 |
| 4 | 青柚 家居饰品 抹布 | 青柚抹布 | 条 | 35.00 | 4 | 140 |
| 5 | 妙洁 钢丝球 清洁球 | 妙洁/magicMJ665 | 包 | 14.00 | 5 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 买热木尼萨
联系电话: 138****0948
传真:
地址: **县托格日尕孜乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: