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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0159
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-406D 电源插座 | 1 | 80.0 | 公牛/BULL\GN-406D | 验收通过 | |
| 2 | 金士顿 DTKN U盘 | 1 | 145.0 | 金士顿/Kingston\DTKN | 验收通过 | |
| 3 | 兄弟 2260/搓纸轮/配件 | 1 | 150.0 | 兄弟/BROTHER\2260 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5622 档案盒 | 150 | 1020.0 | 得力/deli\5622 | 验收通过 | |
| 5 | 绿联 10329 USB打印机连接线 | 1 | 26.0 | 绿联/Ugreen\10329 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8551S 长尾夹 | 2 | 26.0 | 得力/deli\8551S | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |