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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6729
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | RMK26 金**美 大号办公剪刀 | 3 | 28.5 | 金**美\RMK26 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ARC92515 晨光 一次性纸杯 100只/包 (加厚款) | 20 | 200.0 | 晨光/M G\ARC92515 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYLK487 PU/PVC笔记本 会议记录本 皮面25K/80张 | 10 | 150.0 | 晨光/M G\APYLK487 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9868 印油/印泥/** | 10 | 50.0 | 得力/deli\9868 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 ZB180 卷筒纸 大盘纸 | 6 | 600.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB180 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |