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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6526
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0464 订书机 | 30 | 390.0 | 得力/deli\0464 | 验收通过 | |
| 2 | 维克奇 大号纸杯(特厚型) 纸杯 | 2 | 250.0 | 维克奇\大号纸杯(特厚型) | 验收通过 | |
| 3 | 奔图 PD-100H 硒鼓 | 10 | 3800.0 | 奔图/Pantum\PD-100H | 验收通过 | |
| 4 | 三益档案 5504 报告夹抽杆夹 | 100 | 2500.0 | 三益档案/SANISY\5504 | 验收通过 | |
| 5 | 家洁菱形套扫把 | 30 | 720.0 | 无品牌\9018s | 验收通过 | |
| 6 | 垃圾袋 | 100 | 2400.0 | 无品牌\加厚型垃圾袋 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5349 得力文件夹5349(12个/箱) | 2 | 216.0 | 得力/deli\5349 | 验收通过 | |
| 8 | 粤兴整理箱No.700 | 15 | 675.0 | 粤兴\700 | 验收通过 | |
| 9 | 子弹头TS-402插座插线板插板 | 30 | 1140.0 | 子弹头\TS-402 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光/M&G K-35(12支盒装)中性笔水性笔 | 30 | 900.0 | 晨光/m g\K-35(12支盒装) | 验收通过 | |
| 11 | 得力1512语音计算器(银) | 30 | 960.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |