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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5430
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 餐巾擦手纸 | 50 | 4250.0 | 无品牌\客必备 | 验收通过 | |
| 2 | REDS 美工类80*1.2米白板 | 1 | 60.0 | REDS\白板 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 橡皮筋/办公橡皮筋 | 20 | 80.0 | 得力/deli\3215 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 美工类红水笔芯 | 10 | 150.0 | 得力/deli\S206 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 美工类按动墨兰水笔芯 | 100 | 1500.0 | 得力/deli\笔芯 | 验收通过 | |
| 6 | 乐服 收纳架收纳筐筐子 | 40 | 400.0 | 乐服/leefuu\84574 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 水笔芯 美工类**笔芯 | 50 | 750.0 | 得力/deli\水笔芯 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6823 记号笔/粗笔得力记号笔 | 20 | 400.0 | 得力/deli\6823 | 验收通过 | |
| 9 | 梦洁 卷纸 卷筒纸卷纸 | 48 | 960.0 | 梦洁\卷纸 | 验收通过 | |
| 10 | 九阳 K17-F30 烧水壶电水壶 | 1 | 110.0 | 九阳/Joyoung\K17-F30 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ADM94813 档案盒经济型35#档案盒 | 60 | 360.0 | 晨光/M G\ADM94813 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |