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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: 伊**企度文体办公店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N686********257602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-402 PCB插座 | 公牛/BULLGN-402 | 个 | 10.00 | 100 | 1000 |
| 2 | 得力 9834 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9834 | 件 | 15.00 | 35 | 525 |
| 3 | 纸世界 35g 胶水 固体胶 | 纸世界35g | 盒 | 8.00 | 60 | 480 |
| 4 | 公牛 GN-605 电源插座 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 15.00 | 80 | 1200 |
| 5 | 金值 JK5037 粉笔 | 金值JK5037 | 盒 | 180.00 | 6 | 1080 |
| 6 | 金值 JK5037 粉笔 | 金值JK5037 | 盒 | 90.00 | 6 | 540 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 多勒滚﹒吐尔逊霍加
联系电话: 152****2916
传真:
地址: ****农场四队
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: