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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6870
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7375 打印/复印纸 | 12 | 1440.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 2 | 加碳粉 | 3 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 加碳粉 | 2 | 360.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | E之音 麦克风/话筒支架 | 1 | 59.0 | E之音\PC-02 | 验收通过 | |
| 5 | 罗技M100R有线鼠标 | 2 | 96.0 | 罗技/Logitech\M100R | 验收通过 | |
| 6 | 别针/回形针/大头针 得力0037回形针曲别针(200枚/筒) | 10 | 40.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0371 省力订书机 | 2 | 40.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |