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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0W397****257602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奥妙 100****02926 洗衣液/洗衣粉 | 奥妙/OMO100****02926 | 瓶 | 100.00 | 15 | 1500 |
| 2 | 好来 100****36325 牙膏牙刷套装 | 好来100****36325 | 组 | 100.00 | 15 | 1500 |
| 3 | 舒肤佳 206891 沐浴露 | 舒肤佳/safeguard206891 | 瓶 | 100.00 | 20 | 2000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢飞
联系电话: 136****7616
传真:
地址: **市**北路248号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****政府****办公室
联系人: 李帼林
监督投诉电话: 0998-****905
传真: /
地址: /
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