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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****奇慧文体开间
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB133********4401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8562 得力/deli 8562 票夹/长尾夹 41mm 24只/筒 (单位:筒) 黑 | 得力/deli8562 | 筒 | 4.00 | 14 | 56 |
| 2 | 得力/deli S126 1.0mm中性笔签字笔水笔 办公用品 子弹头黑色12支 | 得力/deliS126 | 盒 | 2.00 | 35.9 | 71.8 |
| 3 | 得力/deli 8384 档案袋 | 得力/deli8384 | 包 | 10.00 | 8 | 80 |
| 4 | 亚太森博 印爽A4 打印复印纸整箱8包70克 | 亚太森博印爽A4 70g | 箱 | 5.00 | 168 | 840 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 于乘
联系电话: 136****3296
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: