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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M090********00210
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7092 得力(deli)20g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 强力粘接 学生文具 单支凑单 办公用品 7092 | 得力/deli7092 | 支 | 50.00 | 3 | 150 |
| 2 | 真谛 课业本/教学用本 | 真谛16K听写本 | 件 | 60.00 | 15 | 900 |
| 3 | 教师备课本011 课堂备课本 班主任笔记本 | 无品牌011 | 本 | 300.00 | 5 | 1500 |
| 4 | 申士 申士 JD18-570 商务笔记本子 磁扣记事本子 | 申士JD18-570 | 本 | 50.00 | 27 | 1350 |
| 5 | 晨光 Q7 晨光中性笔风速Q7 0.5 | 晨光/M GQ7 | 盒 | 100.00 | 12 | 1200 |
| 6 | 晨光 Q7 晨光中性笔风速Q7 0.5 | 晨光/M GQ7 | 盒 | 100.00 | 12 | 1200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘云
联系电话: ****957****
传真:
地址: **集镇坑西路1号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**文体路129号
附件信息: