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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2025002003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 英雄 1311 铱金钢笔墨水笔金夹精典精装盒 | 英雄/HERO1311, | 套 | 4.00 | 109 | 436 |
| 2 | 英雄 1021 黑色铱金钢笔墨水笔明尖 | 英雄/HERO1021, | 套 | 2.00 | 210 | 420 |
| 3 | 西玛 /CIMA8846 **格纸硬笔书法纸 16k | 西玛/CIMA8846, | 本 | 10.00 | 10.8 | 108 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗兰莎
联系电话: 152****1868
传真:
地址: 金****社区**路63号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: