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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:罗春
项目联系电话:177****0118
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652350
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**回族自****开发区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****开发区五彩湾**
采购单位联系人和联系方式:罗春:177****0118
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:PDY009145
采购单位预算编码:001029
三、成交信息
成交日期:2025年9月10日
总成交金额(元):2942 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市**区**南路西三巷1151****基地小商品1厅C区-20 | 2942.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 齐心 牛皮纸档案袋 档案袋50个装 | 齐心/Comix | 牛皮纸档案袋 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
| 2 | 齐心 便利贴贴纸76*76mm 10本装 | 齐心/Comix | 便利贴 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
| 3 | 晨光 YS-153 便签本/便条纸/N次贴 便利贴便条纸N次贴10本装 | 晨光/M G | YS-153 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
| 4 | 得力 MA221-G PPT翻页激光笔 | 得力/deli | MA221-G | 1 | 170.0 | 170.0 | |
| 5 | 张小泉 SS-140 办公家用剪刀 | 张小泉 | SS-140 | 4 | 13.0 | 52.0 | |
| 6 | 得力 0018 10盒装 别针/回形针/大头针 回形针 | 得力/deli | 0018 10盒装 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 7 | 利得 0679 黑色大垃圾袋100*120cm50只 | 利得 | 0679 | 8 | 30.0 | 240.0 | |
| 8 | 凯姿 3L喷壶 3L小喷壶气压式喷雾器清洗设备 | 凯姿/KAZZ | 3L喷壶 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 9 | 五岳 84消毒液 家居消毒液470ml | 五岳 | 84消毒液 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
| 10 | 绿伞 550g 洁厕剂 | 绿伞/LS | 550g | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 11 | 三木 8214 订书钉10盒装 | 三木/Sunwood | 8214 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 12 | 妙洁 商务垃圾袋 垃圾袋45*50cm | 妙洁/magic | 商务垃圾袋 | 30 | 6.5 | 195.0 | |
| 13 | 广博 A6399 透明档案袋 20个装 | 广博/Guangbo | A6399 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 14 | 得力 63209 档案盒 | 得力/deli | 63209 | 13 | 10.0 | 130.0 | |
| 15 | 联想 TU200 PRO U盘 128g | 联想/lenovo | TU200 PRO | 10 | 85.0 | 850.0 | |
| 16 | 联想 DVD+R 50片 光盘 | 联想/lenovo | DVD+R 50片 | 3 | 90.0 | 270.0 | |
| 17 | 雅高 25*25 家务抹布 | 雅高 | 25*25 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: