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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0532
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 超威 40ml*2+1器 蚊香/蚊香液 | 10 | 228.0 | 超威\40ml*2+1器 | 验收通过 | |
| 2 | 红叶 303 浆糊胶水 | 60 | 180.0 | 红叶\303 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-218 十孔插座 | 20 | 1900.0 | 公牛/BULL\GN-218 | 验收通过 | |
| 4 | 李字 LZ04 蚊香/蚊香液 | 20 | 120.0 | 李字\LZ04 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-217 新国标电源插座插线板8位3米 | 20 | 1560.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 6 | 富强 A4一次性杯子一件2000个 | 5 | 500.0 | 富强\A4 | 验收通过 | |
| 7 | 优智风 YZF-K800A 75mm加厚档案盒A4文件盒蓝色 | 60 | 660.0 | 优智风\YZF-K800A | 验收通过 | |
| 8 | DSB 50*29MM标签贴纸 | 100 | 800.0 | DSB\50*29MM | 验收通过 | |
| 9 | 三木 G-009 中性笔 0.5mm | 108 | 864.0 | 三木/Sunwood\G-009 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0012 订书钉 24/6 1000枚10盒 | 10 | 149.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |