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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2517601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM94740 名片盒/本/夹/册 | 晨光/M GADM94740 | 本 | 100.00 | 4 | 400 |
| 2 | 无型号 天然胶粘剂 | 无品牌无型号 | 罐 | 12.00 | 35 | 420 |
| 3 | 无型号 丙烯颜料 | 无品牌无型号 | 罐 | 10.00 | 69 | 690 |
| 4 | 4K 红色折纸/手工纸 | 无品牌4K | 张 | 18.00 | 1 | 18 |
| 5 | 无型号 拍纸本 得力A4打印纸 | 得力/deli无型号 | 包 | 9.00 | 200 | 1800 |
| 6 | 掌握 GMM509-36 马克笔32元一盒 | 掌握/GraspGMM509-36 | 盒 | 21.00 | 32 | 672 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵娟
联系电话: 180****7139
传真:
地址: **路10号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: