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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3557
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 B2174 文件栏 | 3 | 57.0 | 齐心/Comix\B2174 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7358 打印/复印纸 | 3 | 510.0 | 得力/deli\7358 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7351 打印/复印纸 | 10 | 1480.0 | 得力/deli\7351 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 笔记本个性小贴纸 | 2 | 54.0 | 得力/deli\9064 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹 | 5 | 40.0 | 晨光/M G\ABS916J4 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS916BZ 票夹/长尾夹 | 5 | 60.0 | 晨光/M G\ABS916BZ | 验收通过 | |
| 7 | 得力 2053 美工刀 | 1 | 7.0 | 得力/deli\2053 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7327 双面胶带固体胶 | 2 | 34.0 | 得力/deli\7327 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5684 档案盒 | 20 | 140.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5685 档案盒 | 20 | 180.0 | 得力/deli\5685 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 EA2004 文件夹档案盒 | 20 | 260.0 | 齐心/Comix\EA2004 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |