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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2025002409
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7788 A4 80g 大红色彩纸复印纸 5包/箱 (2500张/箱) | 得力/deli7788, | 箱 | 1.00 | 190 | 190 |
| 2 | 公牛插座 接线板 拖线板GN-218 10位总控5米 | 公牛/BULLGN-218, | 件 | 4.00 | 85.9 | 343.6 |
| 3 | 得力 1541A 语音计算器(金色)(个) | 得力/deli1541A, | 个 | 3.00 | 51 | 153 |
| 4 | 得力5925牛皮纸档案盒(黄)310*220*50mm(10个/包) | 得力/deli5925, | 包 | 1.00 | 52 | 52 |
| 5 | 千屿 QY-9894 大号38cm双排滚轮挤水胶绵拖把 吸水 | 千屿QY-9894, | 把 | 4.00 | 39.9 | 159.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 秩序大队
联系电话: 151****9803
传真:
地址: 黄果树大街291号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: