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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1963K****9201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 定制 单据/收据/凭证 凭证纸 | 其他家定制 | 件 | 1.00 | 220 | 220 |
| 2 | 保盾 视频眼镜 老花镜/眼镜 | 保盾老花镜 | 副 | 12.00 | 12 | 144 |
| 3 | 得力 48986 文件篮 | 得力/deli48986 | 个 | 3.00 | 75 | 225 |
| 4 | 得力 5004ES 40页资料册 | 得力/deli5004ES | 个 | 4.00 | 8.9 | 35.6 |
| 5 | 宝克PC2858大容量中性笔 0.7 (12支/盒) | 宝克/BaokePC2858 | 盒 | 10.00 | 30 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘姗
联系电话: 181****8548
传真:
地址: **市**南路77号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: