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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M091********00408
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5685 档案盒 | 得力/deli5685 | 盒 | 3.00 | 45 | 135 |
| 2 | 得力 SA168 中性笔 | 得力/deliSA168 | 支 | 13.00 | 3.5 | 45.5 |
| 3 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 4 | 索尼 DVD-R 光驱/刻录/DVD | 索尼/SonyDVD-R | 桶 | 10.00 | 175 | 1750 |
| 5 | 易利丰 牛皮纸 | 易利丰/elifo160g A4纸 | 包 | 20.00 | 17 | 340 |
| 6 | 扬帆耐立 YFHC-DPK700-X 色带/碳带 | 扬帆耐立/YFHCYFHC-DPK700-X | 根 | 24.00 | 14 | 336 |
| 7 | 得力 6906 中性笔 | 得力/deli6906 | 盒 | 14.00 | 8 | 112 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 占薇薇
联系电话: ****091****
传真:
地址: 永叔路99号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区洪都北大道1189号天骥俊园13号住宅楼1单玩201室
附件信息: