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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4738
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012 订书钉订书针 | 15 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 2 | 华辰 粉笔 教学无尘彩粉笔 | 3 | 210.0 | 华辰\粉笔 | 验收通过 | |
| 3 | 盟友 100支/盒 粉笔白粉笔 | 3 | 180.0 | 盟友\100支/盒 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-608 接线板新国标5米插板 | 5 | 300.0 | 公牛/BULL\GN-608 | 验收通过 | |
| 5 | 空间专门家 SPACEXPERT收纳箱 收纳箱/盒/袋收纳箱 | 4 | 280.0 | 空间专门家/SPACEXPERT\SPACEXPERT收纳箱 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7901 会议记事本 | 25 | 450.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
| 7 | 天章 课业本/教学用本学生软抄本 | 100 | 300.0 | 天章/TANGO\软抄本 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |