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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********259802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奔图 DL-411 硒鼓 | 奔图/PantumDL-411 | 个 | 5.00 | 380 | 1900 |
| 2 | 奔图 TO-400H 原装粉盒 | 奔图/PantumTO-400H | 个 | 10.00 | 240 | 2400 |
| 3 | 绿联 办公线材 HDMI线/高清线 | 绿联/UgreenHDMI线 | 根 | 2.00 | 380 | 760 |
| 4 | LG GP96YB70 光驱/刻录/DVD 外置便携光驱 | LGGP96YB70 | 个 | 1.00 | 320 | 320 |
| 5 | 新盛 LN2225/LT2441 /2612/388/1610墨粉/碳粉 | 新盛LN2225/LT2441 | 瓶 | 12.00 | 60 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 183****8867
传真: 0903-****139
地址: **维吾尔自治区**地区**县昆仑路12号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: