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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3783
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6417 不干胶标签 | 1 | 35.0 | 得力/deli\6417 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9561 纸杯 | 2 | 30.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYJR411 晨光B5无线装订本60页APYJR411 | 400 | 2000.0 | 晨光/M G\APYJR411 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 24835荣誉证书12K(红色)(本) | 50 | 300.0 | 得力/deli\24835 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 20 | 56.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 6 | 奖状 | 600 | 180.0 | 无品牌\8k | 验收通过 | |
| 7 | 得力6018剪刀(混)(把) | 10 | 80.0 | 得力/deli\6018 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 1525 电子计算器 | 3 | 114.0 | 得力/deli\1525 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 得力 得力2041美工刀(黄色)(单位:把) | 10 | 90.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |