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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2484
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 木木呷 黑色手提袋(马甲袋) 垃圾袋 | 300 | 1800.0 | 木木呷\黑色手提袋(马甲袋) | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8562 票夹/长尾夹 | 50 | 750.0 | 得力/deli\8562 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9860 印油/印泥/** 快干**(红)(只) | 20 | 200.0 | 得力/deli\9860 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AJD95784 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 70.0 | 晨光/M G\AJD95784 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 MG-7105 胶棒 高粘度固体胶 | 32 | 96.0 | 晨光/M G\MG-7105 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-605 多功能插座 | 23 | 1840.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 APY1DK78 记事本 | 157 | 3140.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9843 文件座/文件架/文件框 | 10 | 210.0 | 得力/deli\9843 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADMN4279 文件夹 | 100 | 1800.0 | 晨光/M G\ADMN4279 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 HAGP0907 中性笔 12支/盒 | 100 | 1200.0 | 晨光/M G\HAGP0907 | 验收通过 | |
| 11 | 电子计算器 得力(deli)桌面财务计算器12位大屏幕多功能语音计算机 1559C 金 大尺寸 | 10 | 900.0 | 得力/deli\1559C | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ASS91468 剪刀 | 20 | 240.0 | 晨光/M G\ASS91468 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |