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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NPDY009********601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AKP68420 中性笔/笔 | 晨光/M GAKP68420 | 盒 | 4.00 | 30 | 120 |
| 2 | 得力 DLSX-S754 中性笔 | 得力/deliDLSX-S754 | 支 | 4.00 | 5 | 20 |
| 3 | 晨光 ABBN3047 商务公文包/公文包 | 晨光/M GABBN3047 | 件 | 2.00 | 25 | 50 |
| 4 | 得力0603剪刀 剪刀 | 得力/deli得力0603剪刀 | 把 | 1.00 | 12 | 12 |
| 5 | 得力 0259 订书机/起钉器 | 得力/deli0259 | 个 | 1.00 | 5 | 5 |
| 6 | 晨光 AJD95719 双面胶带/宽胶带 | 晨光/M GAJD95719 | 卷 | 1.00 | 10 | 10 |
| 7 | 得力 71145 橡皮 | 得力/deli71145 | 块 | 4.00 | 2 | 8 |
| 8 | 晨光 MG7103 晨光(M G) MG7103 35g固体胶 胶棒 | 晨光/M GMG7103 | 盒 | 3.00 | 48 | 144 |
| 9 | 得力/deli 9893 印油/印泥/** | 得力/deli9893 | 个 | 1.00 | 12 | 12 |
| 10 | 铅笔10支装 | 齐心/ComixMP2012 | 筒 | 1.00 | 10 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 宋丹丹
联系电话: 187****1556
传真: /
地址: **县**路发展大厦七楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: