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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7541
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 电工胶布 | 20 | 60.0 | -135********58608 | 验收通过 | |
| 2 | 射灯 | 4 | 660.0 | -135********58609 | 验收通过 | |
| 3 | 大消防玻璃 | 3 | 105.0 | -135********58610 | 验收通过 | |
| 4 | 明信片 | 200 | 200.0 | -135********58611 | 验收通过 | |
| 5 | 丝带 | 50 | 300.0 | -135********58612 | 验收通过 | |
| 6 | 饮水机 | 10 | 2400.0 | -135********58613 | 验收通过 | |
| 7 | 小消防玻璃 | 3 | 75.0 | -135********58614 | 验收通过 | |
| 8 | 灯 | 60 | 720.0 | -135********58615 | 验收通过 | |
| 9 | 路灯 | 20 | 1560.0 | -135********58616 | 验收通过 | |
| 10 | 冰箱密封盒 | 5 | 40.0 | -135********58617 | 验收通过 | |
| 11 | 消防安全标识 | 30 | 120.0 | -135********58618 | 验收通过 | |
| 12 | 标签纸 | 20 | 120.0 | -135********58619 | 验收通过 | |
| 13 | 信封信纸 | 60 | 180.0 | -135********58620 | 验收通过 | |
| 14 | 不锈钢手推车 | 1 | 520.0 | -135********58621 | 验收通过 | |
| 15 | 卡纸 | 40 | 32.0 | -135********58622 | 验收通过 | |
| 16 | 塑料储物盒 | 10 | 80.0 | -135********58623 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |