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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB159********2401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 4315 台灯 | 得力/deli4315 | 台 | 1.00 | 75 | 75 |
| 2 | KASIMIR 卡西米尔 色卡 Kasimir卡西米尔双头叠色荧光笔彩色标记划重点不晕染软头记号笔高颜值手账笔 两色系12支24色 | KASIMIR 卡西米尔两色系12支24色 | 套 | 12.00 | 25 | 300 |
| 3 | 苏泊尔(SUPOR)智能保温杯 KC50GA10 | 苏泊尔/SUPORKC50GA10 | 个 | 5.00 | 45 | 225 |
| 4 | 得力 B13 学生书包 | 得力/deliB13 | 个 | 3.00 | 45 | 135 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 葛新红
联系电话: 131****9657
传真:
地址: **昭****文化宫
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: