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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3714
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7810 板擦 | 40 | 220.0 | 得力/deli\7810 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 不干胶标签 | 10 | 120.0 | 得力/deli\5.5*6.5CM 6个/70张/包 | 验收通过 | |
| 3 | 超霸 充电器套装 | 4 | 232.0 | 超霸/GP\充电器套装 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6817 白板笔 | 100 | 300.0 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3715 有线鼠标 | 82 | 2870.0 | 得力/deli\3715 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 18209 电源插座_3+3_3米_PVC袋装(白)(只) | 9 | 360.0 | 得力/deli\18209 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |