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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **市**区博大文体湘阳店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8244
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7102 固体胶棒 | 60 | 90.0 | 得力/deli\7102 固体胶棒 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 热熔胶套/热封套3864 | 2 | 39.0 | 得力/deli\热熔胶套/热封套3864 | 验收通过 | |
| 3 | A4凭证盒/A4横版凭证装订盒SZ600335 | 30 | 174.0 | 西玛/simaa\SZ600335 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |