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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7471
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 净佰俐 清洁剂 | 10 | 280.0 | 净佰俐\清洁剂 | 验收通过 | |
| 2 | 毕亚兹 垃圾袋 | 18 | 180.0 | 毕亚兹/BIAZE\加厚垃圾袋 | 验收通过 | |
| 3 | 太太乐 胶棉拖把 | 9 | 252.0 | 太太乐\JM102 | 验收通过 | |
| 4 | 兰浪 胶手套 | 20 | 200.0 | 兰浪\胶手套 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 1kg 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 180.0 | 蓝月亮/Blue moon\1kg | 验收通过 | |
| 6 | 维达 V2239 抽纸 | 4 | 520.0 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光/M G ASSN2270 剪刀 | 10 | 108.0 | 晨光/M G\ASSN2270 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |