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根据《****财政厅关于开展2025年度会计和评估监督检查工作的通知》(****)和《****财政局关于开展2025年度会计和评估及相关监督检查统筹工作方案》要求,我局****区委政法委员会、******管理中心、**市猇****服务中心****工业园****公司4家单位2024年度会计信息质量开展了监督检查。现将检查结果予以公告。
一、检查发现的主要问题
在检查工作中,累计发现不规范金额89.37万元,其中:资产核算不实6.87万元、预算编制不精准0.38万元、资金支付不合规0.4万元、验收程序执行不严60万元、往来款管理不规范18.36万元、合同签订不规范3.36万元。
二、处理及整改情况
针对检查中发现的问题,检查组已向被检查单位反馈检查意见,责令单位迅速整改,并在规定时限内反馈整改报告和相关佐证资料。目前,4家单位均已对检查发现的问题建立了问题清单,制定了整改措施,明确了整改责任人,正在对照反馈问题逐一整改落实。待单位整改完毕后,检查组将对各单位整改情况进行核验检查,对整改不到位的要求退回再进行整改,确保所有问题全面整改落实到位。
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2025年9月11日