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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9277
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 鸣固 常规 簸箕 钢筋铁撮斗 搓斗 灰挫 | 200 | 2800.0 | 鸣固\常规 | 验收通过 | |
| 2 | 福源 铁树扫把 扫把 | 200 | 2960.0 | 福源\铁树扫把 | 验收通过 | |
| 3 | 兰诗 水拖 | 300 | 3240.0 | 兰诗\棉线拖把 | 验收通过 | |
| 4 | 依朴 扫把 扫把 | 300 | 3240.0 | 依朴\扫把 | 验收通过 | |
| 5 | 劳保佳 竹子大扫把 扫把 | 150 | 2970.0 | 劳保佳\竹子大扫把 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |