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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7089
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5534 文件夹 | 200 | 500.0 | 得力/deli\5534 | 验收通过 | |
| 2 | 鑫都 18K45 PU/PVC笔记本 | 20 | 460.0 | 鑫都\18K45 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9865 印油/印泥/** | 4 | 60.0 | 得力/deli\9865 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM94818A 档案盒 | 60 | 900.0 | 晨光/M G\ADM94818A | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM95215 文件袋 | 199 | 398.0 | 晨光/M G\ADM95215 | 验收通过 | |
| 6 | 三益档案 牛皮信封 | 3 | 75.0 | 三益档案/SANISY\1837 | 验收通过 | |
| 7 | 彩之印 双面红 卡纸 | 6 | 210.0 | 彩之印\双面红 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 不干胶 | 3 | 45.0 | 晨光/M G\668522 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 取钉器 | 3 | 12.0 | 得力/deli\得力0231起钉器 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 优盘 | 2 | 276.0 | 晨光/M G\78200 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 订书针 | 20 | 60.0 | 得力/deli\****522 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 封面纸 | 5 | 175.0 | 晨光/M G\23665 | 验收通过 | |
| 13 | 洁丽雅 7174-2 毛巾/面巾/方巾 | 4 | 48.0 | 洁丽雅/grace\7174-2 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 笔筒 | 4 | 232.0 | 得力/deli\****1221 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 ****452 档案夹 档案盒 | 60 | 1080.0 | 得力/deli\****452 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 长尾夹子 | 20 | 400.0 | 晨光/M G\****87474 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 7093 胶水 | 24 | 144.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 18 | 东芝 2303 硒鼓 | 5 | 950.0 | 东芝/TOSHIBA\2303 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 回形针 | 20 | 60.0 | 得力/deli\56222 | 验收通过 | |
| 20 | 公牛 转换插头 | 4 | 232.0 | 公牛/BULL\GN-313 | 验收通过 | |
| 21 | 美的 FS40-Y4HR 电风扇 | 3 | 384.0 | 美的/Midea\FS40-Y4HR | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 文件栏 | 4 | 112.0 | 晨光/M G\ADMN4397 | 验收通过 | |
| 23 | 南孚 5号4粒(2代) 普通干电池 电池 | 20 | 120.0 | 南孚/NANFU\5号4粒(2代) | 验收通过 | |
| 24 | 枪手 杀虫剂 | 10 | 250.0 | 枪手/GUNNER\425441 | 验收通过 | |
| 25 | 晨光 A9803 中性笔 | 5 | 300.0 | 晨光/M G\A9803 | 验收通过 | |
| 26 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 24 | 432.0 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 27 | ** 拖把 | 3 | 144.0 | **\8654 | 验收通过 | |
| 28 | ** 一次性杯子 | 2 | 280.0 | **\63636 | 验收通过 | |
| 29 | 得力 6001 剪刀 | 3 | 21.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 30 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |