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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6512
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 农夫山泉 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 125 | 4000.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 2 | ** 贴纸 | 105 | 2100.0 | **\号码贴 | 验收通过 | |
| 3 | 佐盛 更衣柜 更衣柜 | 4 | 960.0 | 佐盛\更衣柜 | 验收通过 | |
| 4 | 得宝 4层90抽 抽纸 | 1 | 265.0 | 得宝/TEMPO\4层90抽 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 橡皮筋 | 8 | 96.0 | 晨光/M G\ASC99334 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-604-10米 电源插座 | 2 | 256.0 | 公牛/BULL\GN-604-10米 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |