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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9279
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 美家日记 75*35cm 毛巾/面巾/方巾 | 50 | 440.0 | 美家日记\75*35cm | 验收通过 | |
| 2 | 秉优 刷子 | 20 | 336.0 | 秉优\秉优蜘蛛网刷 | 验收通过 | |
| 3 | 顶固 合页 | 100 | 1800.0 | 顶固\合页 | 验收通过 | |
| 4 | 联塑 厨房下水管 | 200 | 1980.0 | 联塑/Lesso\下水管 | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 晾衣叉 | 100 | 1280.0 | 茶花\晾衣杆叉 | 验收通过 | |
| 6 | 茶花 刷子 | 100 | 1000.0 | 茶花\长把卫生刷 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 200 | 2360.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |