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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2521604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 SH100 记号笔/粗笔 记号笔 | 得力/deliSH100 | 支 | 3.00 | 25 | 75 |
| 2 | 瑞翔 不干胶标签 热敏纸 | 瑞翔热敏纸 | 卷 | 100.00 | 3 | 300 |
| 3 | 广博 A8752 档案盒 | 广博/GuangboA8752 | 个 | 67.00 | 9 | 603 |
| 4 | 得力 白板笔 | 得力/deli6817 | 支 | 3.00 | 25 | 75 |
| 5 | 得力 7092 得力7092固体胶(白) | 得力/deli7092 | 支 | 24.00 | 2.5 | 60 |
| 6 | 南孚5号电池6粒装 | 南孚/NANFU5号 | 粒 | 20.00 | 18 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张瑞杰
联系电话: 186****7077
传真:
地址: **伊犁**市**街10巷52号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: