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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********330********2025002401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 70818-36 36色酒精软头马克笔套装 | 得力/deli70818-36, | 盒 | 16.00 | 62 | 992 |
| 2 | 齐心 QFMK01-12 马克笔 12色 | 齐心/ComixQFMK01-12, | 盒 | 32.00 | 25 | 800 |
| 3 | CJP A4-160g 手提加厚素描本 | CJPA4-160g, | 本 | 31.00 | 8 | 248 |
| 4 | 万能通 WT-8072N 电子计算器 | 万能通/W.N.TWT-8072N, | 台 | 40.00 | 27 | 1080 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡超
联系电话: 150****0090
传真:
地址: **市锦绣街道恒**置点
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: