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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4484
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 彩色橡皮泥 | 10 | 140.0 | 晨光/M G\AKE03987 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 绘画铅笔 | 10 | 160.0 | 晨光/M G\AWP35715 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 FGMX4309 蜡笔 | 15 | 240.0 | 晨光/M G\FGMX4309 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 70722 水彩笔 | 20 | 260.0 | 得力/deli\70722 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ACP95890 勾线笔 | 50 | 90.0 | 晨光/M G\ACP95890 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 4K素描纸 | 4 | 42.0 | 得力/deli\73612 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 素描本 | 50 | 500.0 | 得力/deli\73357 | 验收通过 | |
| 8 | 离草 图画本 美术本子 | 50 | 310.0 | 离草\9842-2 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 水粉纸 | 3 | 54.0 | 晨光/M G\晨光 水粉纸 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |