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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M091********00004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7420 打印/复印纸 | 得力/deli7420 | 箱 | 24.00 | 18 | 432 |
| 2 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈饮用纯净水 596ml | 瓶 | 20.00 | 35 | 700 |
| 3 | 晨光 ADG98198 算术型计算器 | 晨光/M GADG98198 | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
| 4 | 晨光 ARP57901A 中性笔 | 晨光/M GARP57901A | 包 | 10.00 | 41 | 410 |
| 5 | 清风 盒装原木纯品200抽 抽纸 | 清风/KYFEN盒装原木纯品200抽 | 箱 | 2.00 | 170 | 340 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭雅琼
联系电话: ****542****
传真:
地址: **省**市**县**镇**路6号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市******地方税务局101号商铺
附件信息: