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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2025002003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒装, | 粒 | 5.00 | 5 | 25 |
| 2 | 东亚手套 802F-40 一次性手套 | 东亚手套/East Asia Glove802F-40, | 双 | 10.00 | 11.8 | 118 |
| 3 | 优云 40*50特厚白色 垃圾袋 | 优云40*50特厚白色, | 包 | 2.00 | 6 | 12 |
| 4 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli7102, | 盒 | 2.00 | 12.9 | 25.8 |
| 5 | 公牛 GN-413K 电源插座 | 公牛/BULLGN-413K, | 个 | 2.00 | 24 | 48 |
| 6 | 立白 去油王餐具净 5kg*3 洗洁精 | 立白/Liby去油王餐具净 5kg*3, | 桶 | 2.00 | 39.9 | 79.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 梅兴xx
联系电话: 138****7780
传真:
地址: ****社区新寨组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: