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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9288X****3201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ACP92145 水彩笔 高光笔 | 晨光/M GACP92145 | 盒 | 4.00 | 20 | 80 |
| 2 | 得力 2173 推拉式U盘 | 得力/deli2173 | 只 | 3.00 | 75 | 225 |
| 3 | 得力 7102 得力 7102Z 固体胶棒 21g | 得力/deli7102 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 4 | 得力 3222 经久耐用2号国旗/五星**(160*240cm) 办公用品 3222旗帜 | 得力/deli3222 | 件 | 2.00 | 55 | 110 |
| 5 | 得力 PCB插座 | 得力/deli3982 | 个 | 2.00 | 75 | 150 |
| 6 | 毽子 | 其他家241 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 7 | 晨光/M&G AGPA1701 中性笔(12支/盒) | 晨光/M GAGPA1701 | 支 | 4.00 | 24 | 96 |
| 8 | 米卡萨/Mikasa 1500 排球 | 米卡萨/Mikasa1500 | 件 | 1.00 | 148 | 148 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李伟
联系电话: 138****3431
传真:
地址: ******办事处双湾村一社
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: