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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3836
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 爱普生 004 原装墨水 | 3 | 267.0 | 爱普生/Epson\004 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30325 透明封箱胶带60mm*100y*50um(91.4m/卷) | 5 | 41.0 | 得力/deli\30325 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S02 中性笔0.7mm弹簧头(黑)(12支/盒) | 10 | 290.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7093 固体胶 36g 1支 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5684 档案盒 75mm 1只 | 30 | 444.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS91640 A 省力12号订书机【单个装】 | 3 | 60.0 | 晨光/M G\ABS91640 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 回形针(100枚/盒) | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |