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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6842
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 纸杯 | 5 | 65.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 2 | 必能 BN-897 扣子袋 | 20 | 20.0 | 必能\BN-897 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S656-Q1 宝珠/走珠/签字笔 | 48 | 96.0 | 得力/deli\S656-Q1 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 1526 算术型计算器 | 1 | 42.0 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8552 彩色长尾夹 | 2 | 20.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 得力5511透明文件袋 | 10 | 30.0 | 得力/deli\5511 | 验收通过 | |
| 7 | 中顺洁柔 JR103-01 洁柔抽纸 | 8 | 104.0 | 中顺洁柔\JR103-01 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚23A27A电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\27A | 验收通过 | |
| 9 | 得力909笔筒 | 1 | 11.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |