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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB198********23601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 烂笔头 3039 钢笔 | 烂笔头3039 | 支 | 50.00 | 8 | 400 |
| 2 | 得力 68659 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli68659 | 盒 | 50.00 | 14 | 700 |
| 3 | 得力 66788 笔袋 | 得力/deli66788 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
| 4 | 晨光 AMG322 学生书包 | 晨光/M GAMG322 | 个 | 50.00 | 34 | 1700 |
| 5 | 真彩 cwp-2600-12 水彩笔 | 真彩/Truecolorcwp-2600-12 | 盒 | 50.00 | 10 | 500 |
| 6 | 得力 33312 得力(deli)33312铅笔 | 得力/deli33312 | 支 | 2000.00 | 0.2 | 400 |
| 7 | 笔记本学生作业课堂本子 | 无品牌笔记本学生作业课堂本子 | 本 | 400.00 | 2 | 800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 布海里其木﹒吉力力
联系电话: 133****7610
传真:
地址: **市迎宾路231号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: