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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6905
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 者也 打火鞭 消防火钩 | 50 | 1900.0 | 者也\打火鞭 | 验收通过 | |
| 2 | 联塑 MFZ/ABC4A 灭火器 | 10 | 900.0 | 联塑/Lesso\MFZ/ABC4A | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 MG7103 胶棒 | 20 | 880.0 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 0234-A 水桶 | 23 | 506.0 | 茶花\0234-A | 验收通过 | |
| 5 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 51 | 2448.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 6 | 红叶 318PLUS 伞 | 29 | 870.0 | 红叶\318PLUS | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 APYLK487 PU/PVC笔记本 | 49 | 980.0 | 晨光/M G\APYLK487 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8387 档案袋 | 300 | 3000.0 | 得力/deli\8387 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 商务公文包 | 60 | 2400.0 | 得力/deli\5590A | 验收通过 | |
| 10 | 得力 DL-1541 电子计算器 | 3 | 148.5 | 得力/deli\DL-1541 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 3306 PU/PVC笔记本 | 50 | 1250.0 | 得力/deli\3306 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |