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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3571
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 卫洋 刷子 | 30 | 210.0 | 卫洋\刷子 | 验收通过 | |
| 2 | 威力 9150 挂锁 | 5 | 65.0 | 威力\9150 | 验收通过 | |
| 3 | 雅高 水桶 水桶 | 15 | 180.0 | 雅高\水桶 | 验收通过 | |
| 4 | 劳保佳 竹子扫把 竹扫把 | 50 | 800.0 | 劳保佳\竹子扫把 | 验收通过 | |
| 5 | 亿丽佳 001 拖把 | 30 | 450.0 | 亿丽佳\001 | 验收通过 | |
| 6 | 开拓 火钳 | 10 | 120.0 | 开拓/EXPLOIT\火钳 | 验收通过 | |
| 7 | 久洁 玻璃擦 | 20 | 640.0 | 久洁/Jojell\玻璃擦 玻璃刮 | 验收通过 | |
| 8 | ** 垃圾桶 | 6 | 588.0 | **\垃圾桶 | 验收通过 | |
| 9 | 李字 蚊香 檀香 1盒 | 30 | 150.0 | 李字\LZ04 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |